扎兰屯市工商业联合会扎兰屯市工商业联合会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月11日
摘要信息
招标单位
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投标截止时间
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-****562
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_**市**党政大楼6楼6058

联系方式:187****2788

供应商(乙方):****

地址:**市繁荣办胜利居1011幢1012号

联系方式:139****5668

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 水箱胶墩,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
2 空调滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
3 刹车油分配阀,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
4 汽油泵总成,采购数量:1.0000; 1(个) 900.00 900.00
5 助力油,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
6 右前玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
7 喷油咀,采购数量:4.0000; 4(个) 300.00 1200.00
8 刹车助力包,采购数量:1.0000; 1(个) 900.00 900.00
9 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 40.00 160.00
10 上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 150.00 150.00
11 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 520.00 520.00
12 轮胎,采购数量:4.0000; 4(条) 550.00 2200.00
13 转向机,采购数量:1.0000; 1(台) 1500.00 1500.00
14 刹车胶管,采购数量:2.0000; 2(根) 45.00 90.00
15 刹车油,采购数量:2.0000; 2(桶) 50.00 100.00
16 前保险杠,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
17 右前玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
18 前杠前横梁,采购数量:1.0000; 1(个) 330.00 330.00
19 电子扇,采购数量:1.0000; 1(个) 650.00 650.00
20 下水管,采购数量:1.0000; 1(根) 175.00 175.00
21 曲前皮带轮,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
22 更换正时修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
23 右前雾灯,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
24 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 290.00 290.00
25 前杠喷漆修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
26 水箱下护板,采购数量:1.0000; 1(个) 340.00 340.00
27 空气滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
28 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
29 倒车镜,采购数量:1.0000; 1(个) 285.00 285.00
30 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 80.00 160.00
31 查线路修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
32 正时套装,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00

合同金额: 13420.00元,大写(人民币):壹万叁仟肆佰贰拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 水箱胶墩,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
2 空调滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
3 刹车油分配阀,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
4 汽油泵总成,采购数量:1.0000; 1(个) 900.00 900.00
5 助力油,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
6 右前玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
7 喷油咀,采购数量:4.0000; 4(个) 300.00 1200.00
8 刹车助力包,采购数量:1.0000; 1(个) 900.00 900.00
9 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 40.00 160.00
10 上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 150.00 150.00
11 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 520.00 520.00
12 轮胎,采购数量:4.0000; 4(条) 550.00 2200.00
13 转向机,采购数量:1.0000; 1(台) 1500.00 1500.00
14 刹车胶管,采购数量:2.0000; 2(根) 45.00 90.00
15 刹车油,采购数量:2.0000; 2(桶) 50.00 100.00
16 前保险杠,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
17 右前玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
18 前杠前横梁,采购数量:1.0000; 1(个) 330.00 330.00
19 电子扇,采购数量:1.0000; 1(个) 650.00 650.00
20 下水管,采购数量:1.0000; 1(根) 175.00 175.00
21 曲前皮带轮,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
22 更换正时修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
23 右前雾灯,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
24 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 290.00 290.00
25 前杠喷漆修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
26 水箱下护板,采购数量:1.0000; 1(个) 340.00 340.00
27 空气滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
28 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
29 倒车镜,采购数量:1.0000; 1(个) 285.00 285.00
30 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 80.00 160.00
31 查线路修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
32 正时套装,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00

合同金额: 13420.00元,大写(人民币):壹万叁仟肆佰贰拾元整

八、验收日期:2025年11月24日
九、验收组成员:****小组成员
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:

****

2025年12月11日

招标进度跟踪
2025-12-11
验收公告
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