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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00215
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 办公线材 | 绿联/Ugreen通用USB扩展器 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 清风 200抽*48包 抽纸 | 清风/qingfeng200抽*48包 | 箱 | 1.00 | 400 | 400 |
| 3 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 对 | 15.00 | 5 | 75 |
| 4 | 得力 7662 得力/deli 7662无线本笔记本作业本(混)-40页-B5(本)/胶装本 | 得力/deli7662 | 本 | 10.00 | 3.25 | 32.5 |
| 5 | 齐心 GP317 齐心/Comix GP317 中性笔 | 齐心/ComixGP317 | 支 | 1.00 | 33 | 33 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姚明
联系电话: ****992****
传真:
地址: **镇湘泉东路55号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**镇樟里村
附件信息: