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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗技 大号鼠标垫 | 1 | 45.0 | 罗技/Logitech\鼠标垫 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 胶棒 | 3 | 4.5 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 广博ZGT9194 便利贴 | 3 | 13.5 | 广博/Guangbo\广博ZGT9194 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 3.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 TL-413 粉盒/3305/7105 | 2 | 530.0 | 奔图/Pantum\TL-413 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 3200 抽纸 | 5 | 82.5 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 7 | 绿联 HD108 连接线/连接器/VGA | 1 | 35.0 | 绿联/Ugreen\HD108 | 验收通过 | |
| 8 | 绿联 10128 HDMI线 | 1 | 65.0 | 绿联/Ugreen\10128 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 1 | 185.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |