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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 209********00995308
四、 *合同编号: ****5849
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电影包场服务类电影票 | 45 | 1125.0 | 无品牌\141306 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 70.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 3 | 横幅 绶带礼仪带定做 | 1 | 26.0 | 无品牌\装饰拉花 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |