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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2298
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 26.0 | 得力/deli\30914 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 PA5F42 PU/PVC笔记本 | 20 | 340.0 | 晨光/M G\PA5F42 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 35.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 5 | 75.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 72773 文件夹 | 10 | 85.0 | 得力/deli\72773 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94856 文件袋 | 60 | 60.0 | 晨光/M G\ADM94856 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0280 订书机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0280 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9894 印油/印泥/** | 2 | 14.0 | 得力/deli\9894 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |