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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025002836
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 75510A 钢笔式毛笔 秀丽笔小楷软头笔书法专用 可加墨(1笔+8墨囊/盒) | 得力/deli75510A, | 盒 | 30.00 | 28.5 | 855 |
| 2 | 慕娜美 ****1011 纤维笔水性勾线笔中性笔 黑色 12支/盒. | 慕娜美****1011, | 盒 | 12.00 | 30 | 360 |
| 3 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3185, | 本 | 10.00 | 25.7 | 257 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王江艳
联系电话: 158****8210
传真:
地址: **市**区广顺路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: