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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025003240
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM902-60 马克笔 60色速干画画涂色套装水彩笔记号笔 | 得力/deliHM902-60, | 盒 | 37.00 | 39 | 1443 |
| 2 | 晨光 ARL96178 考试绘图套8尺铝合金 (直尺+三角尺*2+量角器) 4件套 学生文具 颜色随机 | 晨光/M GARL96178, | 件 | 50.00 | 11.76 | 588 |
| 3 | 晨光 AWG97003 文具125ml高粘度液体胶 办公快干耐用胶水 学生手工黏胶(软胶头涂抹均匀) 【12个装】 | 晨光/M GAWG97003, | 支 | 30.00 | 39.9 | 1197 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 任云开
联系电话: 135****5803
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: