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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6065
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天顺 证书内芯 证书芯 | 5 | 5.0 | 天顺\证书内芯 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 电池7号 | 10 | 10.0 | 公牛/BULL\5号7号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 金值 JK0162 会议记录本 | 1 | 19.5 | 金值\JK0162 | 验收通过 | |
| 4 | 博泉 软抄 | 20 | 20.0 | 博泉\本子 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7402 复印纸A4 | 7 | 1260.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A116 中性笔 | 10 | 90.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 7 | 爱马斯 一次性手套 | 1 | 25.0 | 爱马斯/AMMEX\100****70279 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 22270 记事本 | 15 | 150.0 | 得力/deli\22270 | 验收通过 | |
| 9 | 木塞子 | 1 | 1.0 | 无品牌\适口内径3.5厘米 瓶2L或5磅 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 荣誉证书 | 17 | 136.0 | 晨光/M G\8K | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AWG97028 胶水 | 11 | 22.0 | 晨光/M G\AWG97028 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |