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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5918
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 2 | 10.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 锐进 HC-55 档案盒 | 6 | 48.0 | 锐进\HC-55 | 验收通过 | |
| 3 | 优必利 9408光盘袋 | 1 | 16.0 | 优必利\9408 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 1 | 120.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |