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********学院)****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********学院)****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:周寒梅
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:********学院)
采购单位地址:**西街335号
采购单位联系人和联系方式:周寒梅:181****7111
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****30280
采购单位预算编码:036001
三、成交信息
成交日期:2025年12月12日
总成交金额(元):3997 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**南路永祥街**凌北区小商品城1厅B区34号 | 3997.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 2 | 西玛 8014 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8014 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 3 | 得力 TE209 电子计算器 | 得力/deli | TE209 | 10 | 46.0 | 460.0 | |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 5 | 公牛 GN-605 电源转换器 | 公牛/BULL | GN-605 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 6 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL | 7号 AAA LR03 1.5V | 4 | 100.0 | 400.0 | |
| 7 | 得力 8012 拆信刀/切纸刀 裁纸刀/切纸刀 | 得力/deli | 8012 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
| 8 | 得力 30079 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30079 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 9 | 得力 33976 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 33976 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 10 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli | 27052 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 11 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 12 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 14 | 得力 0399 订书机 | 得力/deli | 0399 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 15 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli | 0414S | 6 | 18.0 | 108.0 | |
| 16 | 广博 A88023 档案盒 | 广博/Guangbo | A88023 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 17 | 得力 9848 文件管理 | 得力/deli | 9848 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 18 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli | 9865 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 19 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863ES | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 20 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovo | DB85 | 5 | 160.0 | 800.0 | |
| 21 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+RW | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: