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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2516602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 西玛 8014 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8014 | 本 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 3 | 得力 TE209 电子计算器 | 得力/deliTE209 | 个 | 10.00 | 46 | 460 |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 2.00 | 16 | 32 |
| 5 | 公牛 GN-605 电源转换器 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 6 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V | 节 | 4.00 | 100 | 400 |
| 7 | 得力 8012 拆信刀/切纸刀 裁纸刀/切纸刀 | 得力/deli8012 | 件 | 2.00 | 140 | 280 |
| 8 | 得力 30079 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30079 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 得力 33976 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33976 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 10 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 11 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 12 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 14 | 得力 0399 订书机 | 得力/deli0399 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
| 15 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 16 | 广博 A88023 档案盒 | 广博/GuangboA88023 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 17 | 得力 9848 文件管理 | 得力/deli9848 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 18 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli9865 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 19 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli9863ES | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 20 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 个 | 5.00 | 160 | 800 |
| 21 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周寒梅
联系电话: 157****7522
传真:
地址: **西街335号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: