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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 芊华 QH-RSP-002 热水瓶 | 5 | 125.0 | 芊华\QH-RSP-002 | 验收通过 | |
| 2 | 正点 B13 蚊香/蚊香液 | 10 | 200.0 | 正点/NOON\B13 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝帆 pvc 多用途手套 | 5 | 125.0 | 蓝帆/BLUESAIL\pvc | 验收通过 | |
| 4 | 五月花 A182200 卫生间专用擦手纸 | 10 | 80.0 | 五月花/MAY FLOWER\A182200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 教学仪器 | 20 | 50.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 MR2150-01 抽纸 | 10 | 200.0 | 得力/deli\MR2150-01 | 验收通过 | |
| 7 | 娃哈哈 水具套装 | 10 | 360.0 | 娃哈哈\596mL | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |