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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 全品屋 夹子/收纳夹子 | 17 | 935.0 | 全品屋\lyj01 | 验收通过 | |
| 2 | 趣行 002 雨衣 | 200 | 2000.0 | 趣行\002 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 洁厕剂 | 30 | 180.0 | 威猛先生/Mr Muscle\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 芊华 QH-RSP-002 热水瓶 | 50 | 1250.0 | 芊华\QH-RSP-002 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 lq160 扫把 | 5 | 110.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 口哨 | 10 | 60.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 正点 B13 蚊香/蚊香液 | 50 | 1000.0 | 正点/NOON\B13 | 验收通过 | |
| 8 | 标函 | 20 | 50.0 | 其他家\10582 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5952 档案袋 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 教学仪器 | 50 | 125.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 定制/广告杯 | 30 | 360.0 | 得力/deli\ll16 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9573 垃圾袋 | 50 | 250.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |