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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********253803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 日记本/笔记本 | 得力/deli笔记本 | 本 | 7.00 | 30 | 210 |
| 2 | 五江 WJ-A5516 杯子热水瓶/纸杯 | 五江/WJWJ-A5516 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
| 3 | 宝克 PC5028 中性笔 | 宝克/BaokePC5028 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 五江 QS1802 热水瓶 | 五江/WJQS1802 | 个 | 12.00 | 65 | 780 |
| 5 | 卡西欧/Casio DY-120电子计算器 | 卡西欧/CasioDY-120 | 个 | 10.00 | 85 | 850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋浩
联系电话: 181****4699
传真:
地址: **市**区昆仑路82号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: