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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0195
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 擦手纸 擦手纸 | 6 | 720.0 | 清风/qingfeng\擦手纸 | 验收通过 | |
| 2 | 清风大盘纸 卷筒纸 | 6 | 720.0 | 清风/qingfeng\清风大盘纸 | 验收通过 | |
| 3 | 双丰 垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 36.0 | 双丰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 72655A 板擦 | 50 | 120.0 | 得力/deli\72655A | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 050001 洒水壶 | 50 | 340.0 | 茶花\050001 | 验收通过 | |
| 6 | 科美特 垃圾桶 垃圾桶 | 50 | 600.0 | 科美特\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 7 | 依朴 扫把 扫把套装 | 80 | 920.0 | 依朴\扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 胶棉拖把 | 80 | 784.0 | 无品牌\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |