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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 彩纸 | 2 | 70.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 席卡 | 20 | 300.0 | 得力/deli\50808 | 验收通过 | |
| 3 | 绘威 HW-CC388A 墨粉/碳粉 | 6 | 480.0 | 绘威\HW-CC388A | 验收通过 | |
| 4 | 虎牌 PWO-A16C 保温壶 | 1 | 238.0 | 虎牌/TIGER\PWO-A16C | 验收通过 | |
| 5 | 联想 LT2451 粉盒/硒鼓 | 3 | 780.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 2 | 90.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2191 得力/deli 2191 U盘32G (单位:个)(银) | 1 | 85.0 | 得力/deli\2191 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 BT910 卷筒纸 | 19 | 532.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT910 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 户外椅子凳子 | 2 | 42.0 | 茶花\0848 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 单据/收据/凭证盒 | 24 | 120.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP-1390 中性笔 | 6 | 120.0 | 晨光/M G\GP-1390 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |