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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N605********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 理光 SP200 硒鼓 | 理光/RICOHSP200 | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 齐心 办公文具10个装 A4抽杆夹/文件夹/报告夹/拉杆夹蓝色 30张 Q310-1 单包价 | 齐心/ComixQ310-1 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 3 | 得力 抽杆夹 A4/9mm 彩色抽杆夹 报告夹 5个/包 5531 | 得力/deli5531 | 包 | 10.00 | 6.4 | 64 |
| 4 | 得力 胶棒 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 白色 7093 1支装 | 得力/deli7093 | 个 | 12.00 | 3.78 | 45.36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾成君
联系电话: 0433-****728
传真:
地址: **边境**区10号小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: