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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2518601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7518 文稿纸/草稿纸 A4纸 | 得力/deli7518 | 箱 | 1.00 | 188 | 188 |
| 2 | 公牛 GN-403 电源插座 插线板 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 3 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli5681 | 个 | 4.00 | 8.5 | 34 |
| 4 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli5681 | 个 | 4.00 | 9.5 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔兰﹒对山哈孜
联系电话: 189****2103
传真:
地址: **伊犁州****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: