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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2513203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 长城 G301 墨粉/碳粉 | 长城/GREAT WALLG301 | 套 | 19.00 | 60 | 1140 |
| 2 | 京瓷 感光鼓芯 | 京瓷/KyoceraDK-8550 | 套 | 1.00 | 1350 | 1350 |
| 3 | 奔图 计数芯片 | 奔图/Pantum芯片 | 个 | 7.00 | 20 | 140 |
| 4 | 联想 LT2451H 粉盒 | 联想/lenovoLT2451H | 盒 | 3.00 | 165 | 495 |
| 5 | 夏普 BP-CT201 粉盒 | 夏普/SharpBP-CT201 | 套 | 5.00 | 270 | 1350 |
| 6 | 京瓷 TK-1003 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1003 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 7 | 联想/Lenovo EA04 USB HUB/转换器 | 联想/lenovoEA04 | 件 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张艳菲
联系电话: 138****6112
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: