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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********256404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 系统软件维护维修 系统软件 | 联想/lenovo系统软件维护维修 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 2 | 人人印 Q2612A 2612A碳粉 | 人人印Q2612A | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 支 | 9.00 | 150 | 1350 |
| 4 | 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 | 惠普/HPHP2612A硒鼓 | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程金子
联系电话: 186****6796
传真:
地址: 东交大街340号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: