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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2543207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫洋 破冰铲 锹 冰铲刀 | 卫洋破冰铲 | 把 | 51.00 | 40 | 2040 |
| 2 | 卫洋 除雪铲子 锹 雪铲 | 卫洋除雪铲子 | 把 | 97.00 | 35 | 3395 |
| 3 | 军印 除雪铲 锹 推雪板 | 军印除雪铲 | 把 | 132.00 | 40 | 5280 |
| 4 | 亚欧 融雪剂 其他化学制品 | 亚欧融雪剂 | 袋 | 87.00 | 100 | 8700 |
| 5 | **鸽 铁锨 锨 | **鸽铁锨 | 把 | 52.00 | 35 | 1820 |
| 6 | 兰诗 大扫把 扫把 | 兰诗大扫把 | 把 | 65.00 | 39 | 2535 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王柏
联系电话: 186****5598
传真:
地址: ****环路877号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: