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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****801006
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年12月15日
总成交金额(元):2129.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省****办事处******C1-214室 | 2129.4 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 53576 胶水 | 得力/deli | 53576 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 晨光/M G | ASS91312 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 3 | 得力 3478 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3478 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力 口取纸 标签纸 不干胶标签 贴纸 | 得力/deli | 7193 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | 得力 s73 中性笔 | 得力/deli | s73 | 23 | 12.0 | 276.0 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 7 | 得力 7302 胶水 胶水 | 得力/deli | 7302 胶水 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 8 | 得力 PP615 文件夹 抽杆夹 15mm | 得力/deli | PP615 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 9 | 得力 PP610 文件夹 抽杆夹 10mm | 得力/deli | PP610 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 10 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 11 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 12 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP529 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 13 | 晨光 GP1008 水笔 | 晨光/M G | GP1008 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 14 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli | 7535 | 4 | 1.1 | 4.4 | |
| 15 | 得力 2041S 美工刀 | 得力/deli | 2041S | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 16 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 68656 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 17 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 18 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 19 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli | 5606 | 120 | 9.0 | 1080.0 | |
| 20 | 晨光 AJD97393 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97393 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 21 | 得力 58122 铅笔 | 得力/deli | 58122 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 22 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 23 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: