关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2025年12月15日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2025M121********00222

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 ASGN7103 胶水 晨光/M GASGN7103 1.00 13.7 13.7
2 晨光 K39 中性笔 晨光/M GK39 2.00 18 36
3 妙洁 塑杯 妙洁/magic无型号 2.00 10 20
4 得力 8554S 票夹/长尾夹 得力/deli8554S 2.00 14 28
5 晨光 MG6139 替芯/铅芯 晨光/M GMG6139 1.00 19.8 19.8
6 日记本 无品牌笔记本日记本 2.00 13.9 27.8
7 得力 5683 档案盒 得力/deli5683 10.00 9 90
8 得力 71514 修正液/修正带/修正贴 得力/deli71514 1.00 22 22
9 晨光 收纳包 晨光/M G33414 10.00 13 130
10 得力 3185 记事本 得力/deli3185 2.00 25.9 51.8
11 晨光 MG-666 中性笔 晨光/M GMG-666 1.00 49 49

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 危诗琪

联系电话: ****110

传真:

地址: ****中心附属楼四楼

2、供应商名称: ****

地址: **省**市**县**县日峰镇人民新路(针织巷2号)






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