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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N578********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超频三 **K4000 散热器/风扇 | 超频三/PCCOOLER**K4000 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 微软 应用软件安装电脑系统重装重做系统xp升级win7/8/8.1/10 软件安装虚拟机安装 win系统纯净版 | 微软/MicrosoftWindows10专业版 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力(deli)Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱(4000张) | 得力/deliZ7503 | 箱 | 4.00 | 190 | 760 |
| 4 | 得力/deli 0416 50页 订书机 | 得力/deli0416 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 得力/deli 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 晨光/M G ASG97167 胶棒 彩色果冻胶 | 晨光/M GASG97167 | 支 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 7 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 | 晨光/M Gk-35 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李永彬
联系电话: 185****7722
传真:
地址: 长**大街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: