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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6722
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7502 打印/复印纸 | 4 | 480.0 | 得力/deli\Z7502 | 验收通过 | |
| 2 | 六鹤 酒精 | 1 | 90.0 | 六鹤\75%消毒酒精 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 保暖手套 | 5 | 75.0 | 得力/deli\手套 | 验收通过 | |
| 4 | 乃力 篮球柱防撞包中小型健身器材配件 | 2 | 440.0 | 乃力\篮球柱防撞包 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 篮球网裁判用具 | 12 | 228.0 | 狂神\篮球网 | 验收通过 | |
| 6 | 奥匹 篮球战术板裁判用具 | 3 | 444.0 | 奥匹\篮球战术板 | 验收通过 | |
| 7 | 久星 铁链锁钢丝锁 | 1 | 30.0 | 久星\77121 | 验收通过 | |
| 8 | 梅花 BC9040 挂锁 | 8 | 40.0 | 梅花\BC9040 | 验收通过 | |
| 9 | 广博 GBR0794 A4软面抄 学生用笔记本 | 300 | 1650.0 | 广博/Guangbo\GBR0794 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |