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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0156
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿伞 厕洁灵800g 洁厕剂 | 20 | 1600.0 | 绿伞/LS\厕洁灵800g | 验收通过 | |
| 2 | 维达 12包*3层100抽 抽纸 | 15 | 720.0 | 维达/Vinda\12包*3层100抽 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 CC1200-02 抽纸 | 30 | 3300.0 | 得力/deli\CC1200-02 | 验收通过 | |
| 4 | 家居消毒液 | 300 | 1500.0 | 无品牌\500ML | 验收通过 | |
| 5 | 奥妙 洗衣液/洗衣粉 | 15 | 990.0 | 奥妙/OMO\奥妙 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 85 | 1020.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 7 | 白猫 1.5kg/瓶 洗洁精 | 40 | 550.0 | 白猫/WhiteCat\1.5kg/瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 200抽 抽纸 | 8 | 2000.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |