关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告

发布时间: 2025年12月16日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 522********859********2025002201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 9879 印油/印泥/** 得力/deli9879, 16.00 12 192
2 得力 12306 三防热敏贴纸标签纸80*60*800张/卷 得力/deli12306, 27.00 20 540
3 得力 S831 双头勾线记号笔 得力/deliS831, 75.00 1 75
4 天章 58G 热敏纸传真纸 天章/TANGO58G, 72.00 10 720
5 2032纽扣电池锂电池 超霸/GPGP超霸纽扣电池CR2032, 2.00 5 10
6 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 南孚/NANFU7号2粒(2代), 30.00 5 150
7 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 南孚/NANFU5号2粒(2代), 20.00 5 100
8 得力5855抽杆夹拉杆夹/文件夹 得力/deli5855, 327.00 1 327

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 胡娅

联系电话: 151****9200

传真:

地址: **市马场坪街道市场路29号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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