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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********912********2025002831
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97356 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97356, | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 晨光 AGP68602 中性笔 | 晨光/M GAGP68602, | 盒 | 4.00 | 26 | 104 |
| 3 | 天章 A4牛皮纸120g 凭证封面纸 牛皮卡纸绘图绘画纸 100张/包 | 天章/TANGOA4牛皮纸120g, | 包 | 1.00 | 23 | 23 |
| 4 | 啄木鸟 DVD+R 光盘/ 单面双层 10片桶装 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R, | 盒 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 晨光/M GADM94817B, | 个 | 4.00 | 14 | 56 |
| 6 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279, | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘亮
联系电话: 186****5202
传真:
地址: **街道办干河村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: