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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5538X****7801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长5米超功率保护 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 10.00 | 95 | 950 |
| 2 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli5664-75 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 3 | 信发 TN-A540RD 记事本 | 信发TN-A540RD | 包 | 70.00 | 13.59 | 951.3 |
| 4 | 得力 9846 四联文件框 四联 (单位:只) 黑 | 得力/deli9846 | 件 | 30.00 | 18.07 | 542.1 |
| 5 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 80.00 | 2.74 | 219.2 |
| 6 | 白雪 155 白雪 PVR-155 0.5mm直液式走珠笔 黑 12支/盒(单位:盒) | 白雪155 | 盒 | 70.00 | 18.5 | 1295 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙铁
联系电话: 043****0941
传真:
地址: ****政府九楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: