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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********252801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 个 | 10.00 | 23 | 230 |
| 2 | 晨光 ASBN7113 固体胶棒 | 晨光/M GASBN7113 | 个 | 24.00 | 4 | 96 |
| 3 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 2.00 | 150 | 300 |
| 4 | 南孚 7号 南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | 得力 7393 彩色复印纸 80g/A4 100张/包 (单位:包) 红 | 得力/deli7393 | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
| 6 | 维达 3层 180g 10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda3层 180g 10卷 | 提 | 24.00 | 28 | 672 |
| 7 | 得力/deli 18170-05插座_8组_5米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli18170-05 | 只 | 5.00 | 85 | 425 |
| 8 | 得力/deli 2090美工刀(银)(单位:把) | 得力/deli2090 | 把 | 5.00 | 12.22 | 61.1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娄亭亭
联系电话: 155****4852
传真:
地址: **市**区**街道春阳大街民康路263号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: