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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00454
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-218-3M 电源插座 | 公牛/BULLGN-218-3M | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 2 | 纸杯 | 无品牌无型号 | 箱 | 1.00 | 295 | 295 |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 13.00 | 2.5 | 32.5 |
| 4 | 鼠标垫/贴/腕垫 | 无品牌无型号 | 张 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 晨光 ADMN4023 档案盒 | 晨光/M GADMN4023 | 个 | 6.00 | 13.5 | 81 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨艳
联系电话: ****060****
传真:
地址: **洲中路41号莱茵大厦
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区棉花巷(南)带子街35号底
附件信息: