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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N751********2513602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 得力 8563-3# 票夹/长尾夹 32mm中号黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子 办公用品 筒装 黑 24只/筒 | 得力/deli8563-3# | 筒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 4 | 得力 75366 橡皮 | 得力/deli75366 | 个 | 1.00 | 0.57 | 0.57 |
| 5 | 修正液/修正带/修正贴 修正带 30m 晨光 ACT79801 改正带 | 晨光/M GACT79801 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力 6546s 中性笔 | 得力/deli6546s | 支 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热依拉﹒阿不来提
联系电话: 157****7396
传真:
地址: **县**镇**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: