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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 350ml 24瓶/箱 饮用 矿泉水/纯净水 | 10 | 320.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 得力 四联带笔筒文件座 78981 文件座/架/框 | 10 | 220.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心/Comix 齐心 高速王A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 卡纸 | 10 | 1780.0 | 齐心/Comix\高速王A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 申士 商务会议记录本 办公职场7018会议记事本 18K/100页黑色1本 | 20 | 360.0 | 申士\7018 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心/Comix C4773-4 A3打印/复印纸 高速王复印纸 | 2 | 356.0 | 齐心/Comix\C4773-4 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |