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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4346
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 VP479 橡皮 | 300 | 600.0 | 得力/deli\VP479 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SA299 中性笔 | 300 | 600.0 | 得力/deli\SA299 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33387 学生用笔记本 | 60 | 1200.0 | 得力/deli\33387 | 验收通过 | |
| 4 | 杭采 手机袋 | 8 | 480.0 | 杭采\防水手机袋 | 验收通过 | |
| 5 | 国产 小礼品 | 360 | 3600.0 | 国产\毛绒玩偶 | 验收通过 | |
| 6 | 中华牌 HB 铅笔 | 300 | 300.0 | 中华牌\HB | 验收通过 | |
| 7 | 康源 三层收纳柜 | 80 | 3840.0 | 康源\收纳盒 | 验收通过 | |
| 8 | 华特 拔河绳 | 4 | 612.0 | 华特\拔河绳 | 验收通过 | |
| 9 | 文具礼包 | 80 | 2320.0 | A\礼品袋 | 验收通过 | |
| 10 | 佳惠 卡片 | 360 | 468.0 | 佳惠\卡片 | 验收通过 | |
| 11 | 华行 创意礼盒暖暖杯 | 40 | 2000.0 | 华行\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |