苍溪县审计局关于四川省苍溪县职业高级中学2024年度财务收支审计结果公告

审批
四川-广元-苍溪县
发布时间: 2025年12月16日
项目详情
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****关于******中学2024年度财务收支审计结果公告
时间:2025-12-16

根据《中华人民**国审计法》第二十一条的规定,县审计局自2025年6月5日至2025年10月30日,对******中学2024年度财务收支情况进行了审计。根据《中华人民**国审计法》第四十条规定,现将审计结果公告如下:

一、项目基本情况

******中学是一所国家级重点公****学校,****事业单位,其办学理念是“把需要岗位的人,培养成岗位需要的人”。****办公室、党建办、纪检监察室、教导处、德体艺卫处、教科室、安全后勤处、招生就业处、培训处、技能鉴定处、教师工作处、教育技术处、工会办、团委等14个处室。****县委****委员会****职中设党委书记1名(正科级),专职党委副书记1名(副科级),纪委书记1名(副科级),人员编制总量354人(其中:事业编制319人,员额人员控制数35人)。

审计结果表明,******中学在审计期间所提供的会计资料和其他相关文件资料基本真实、较完整地反映了审计期间内的财务收支情况,其财务收支基本符合财经法规的规定,单位内部财务管理制度基本健全。

二、审计发现的主要问题

(一)预决算管理情况方面

1.预算编制不完整

2.年初预算中绩效目标设定不完整

(二)财务收支管理情况方面

1.代收费的使用管理不规范

2.收取的综合高中试点班学生学费未上缴

3.文印室承包款收缴不及时

4.应收未收个人借款

5.个人所得税的代扣代缴不规范,涉嫌少计

6.会计原始凭证附件不齐

****政府采购管理情况方面

1.无预算采购

2.食堂大宗食品未实行公开招标

3.个别项目未按合同约定支付货款,优化营商环境政策执行不到位

(四)国有资产管理情况方面

1.资产台账的资产折****机关账的资产折旧(摊销)金额不一致

2.在建工程未按规定转入固定资产

(五)专项资金使用管理情况方面

1.项目结余资金使用管理不规范

2.个别项目未按规定时间编报竣工财务决算,基本建设财务制度执行不到位

(六)未设立内部审计机构

三、审计处理情况及建议

对上述问题,县审计局依法出具了审计报告,针对发现的问题分别作出了处理并提出了审计建议:******中学应加进一步硬化预算执行约束,全面推进预算目标绩效管理,规范收费使用管理,完善内部控制体系建设,强化内部审计监督。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,******中学正在整改中,具体整改结果由******中学自行公告。

温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。
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