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| ****及子公司2025年度财务报表审计项目 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 审计的目标和范围 1.响应供应商接受采购人委托,对采购人按照企业会计准则编制的2025年12月31****公司资产负债表,2025****公司利润表、****公司现金流量表、****公司所有者权益(或股东权益)变动表以及相关财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。 2.响应供应商审计工作的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 3.响应供应商通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否在所有重**面按照企业会计准则的规定编制;(2)财务报表是否在所有重**面公允反映了采购人2025年12月31****公司财务状况以及2025****公司经营成果和现金流量。 4.本审计业务约定书所约定的需要单独出具审计报告的被审计单位名单附后,以双方盖章确认为准。 | ||
| 否 | ||
| 其他 | ||
| 资质(资格)要求 | ||
| 无 | ||
| 以签订协议约**期为准。 | ||
| 暂不做评估与测算 | ||
| 采购预算金额:460000.00元 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2025-12-18 17:30:00 |