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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1389
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093 固体胶 | 1 | 48.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 5681档案盒(蓝)(只) | 24 | 144.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 12 | 120.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6010 剪刀 | 8 | 48.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556 彩色长尾票夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 5623档案盒(只) | 33 | 231.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |