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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0844
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 光敏印油 财务印章红色印章**印油 10ml 红色 | 3 | 30.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 白雪 WB-598 白板笔 | 24 | 72.0 | 白雪\WB-598 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6055 特氟龙材质防粘不锈钢剪刀 | 10 | 150.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 10盒 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 24只41mm彩色长尾夹票夹 2# | 5 | 95.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 L0S72AA 955XL 黑色高容墨盒 适用8210 8216 8710 8720 8730 7720 7730 7740 | 1 | 280.0 | 惠普/HP\L0S72AA | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S126 1.0mm子弹头中性笔 | 22 | 792.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |