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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8094
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 文房墨汁 | 4 | 72.0 | 晨光/M G\AICW8806 | 验收通过 | |
| 2 | 丽邦 LR420M10 抽纸 | 6 | 180.0 | 丽邦\LR420M10 | 验收通过 | |
| 3 | 兰威 毽子 | 10 | 80.0 | 兰威/Lenwave\毽子 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APL976F5 水彩/水粉颜料 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\APL976F5 | 验收通过 | |
| 5 | 洁家 背心式 垃圾袋 | 1 | 6.0 | 洁家\背心式 | 验收通过 | |
| 6 | 金固牢 KCzy-122 水桶 | 20 | 300.0 | 金固牢\KCzy-122 | 验收通过 | |
| 7 | 威猛先生 500g清香型 洁厕剂 | 9 | 63.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500g清香型 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0309 订书机 | 1 | 12.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |