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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3970
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿叶 BHP003 蟑螂屋 | 2 | 40.0 | 绿叶\BHP003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7920 笔记本 16K | 4 | 112.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 V1 中性笔 | 12 | 24.0 | 得力/deli\V1 | 验收通过 | |
| 4 | 多利 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 534.0 | 多利/duolli\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 顺泰 3023 垃圾桶 | 2 | 24.0 | 顺泰\3023 | 验收通过 | |
| 6 | 雨文 加厚纸杯 | 5 | 42.5 | 无品牌\一次性杯 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6009 剪刀180MM | 2 | 12.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 DT-200 抽纸 | 8 | 124.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |