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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********259801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 荷包捆扎绳 | 其他家0023 | 件 | 400.00 | 3.8 | 1520 |
| 2 | 3M 6349 双面胶带24mm | 3M6349 | 卷 | 25.00 | 12 | 300 |
| 3 | 得力 7758 彩色复印纸 | 得力/deli7758 | 包 | 2000.00 | 0.26 | 520 |
| 4 | 得力 18170-05 电源插座 | 得力/deli18170-05 | 件 | 5.00 | 68 | 340 |
| 5 | 晨光/M G ABS92606 彩色工字钉 | 晨光/M GABS92606 | 盒 | 100.00 | 5.54 | 554 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾楠
联系电话: 181****8215
传真:
地址: **省**市**区泉眼镇街道688号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: