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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5465
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乒乓球 | 5 | 145.5 | 匹克\ | 验收通过 | |
| 2 | 绑腿带 | 20 | 58.2 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 贴纸 | 10 | 48.5 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 荣誉证书 | 5 | 121.25 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 医药箱 | 1 | 97.01 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 6 | 矿泉水/纯净水 | 20 | 582.0 | 农夫山泉/nongfu spring\ | 验收通过 | |
| 7 | 零食 | 20 | 485.0 | **铺子\ | 验收通过 | |
| 8 | 141002创口贴II | 2 | 38.8 | **白药/yunnanbaiyao\ | 验收通过 | |
| 9 | 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 169.75 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 10 | 扩音器 | 5 | 339.5 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 11 | 笔记本 | 5 | 169.75 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 气雾剂 | 5 | 291.0 | **白药/yunnanbaiyao\ | 验收通过 | |
| 13 | 国旗 | 1 | 29.1 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 中性笔 | 5 | 48.65 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |