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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K759****254401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 液体胶 胶水 | 得力/deli液体胶 | 瓶 | 15.00 | 6 | 90 |
| 2 | 爱普生 004墨水套装 墨盒 | 爱普生/Epson004墨水套装 | 套 | 1.00 | 220 | 220 |
| 3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 4 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 得力/deliBP138 | 本 | 16.00 | 20 | 320 |
| 5 | 斑马牌 C-JJ100 中性笔 | 斑马牌/ZEBRAC-JJ100 | 支 | 300.00 | 1 | 300 |
| 6 | 天章 牛皮纸 | 天章/TANGOA4牛皮纸 | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 7 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 150.00 | 1.1 | 165 |
| 8 | 奔图 PD-213 硒鼓 | 奔图/PantumPD-213 | 个 | 3.00 | 150 | 450 |
| 9 | 得力 装订耗材 夹条 | 得力/deli21孔夹条 | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 10 | 得力 7659 记事本 | 得力/deli7659 | 本 | 20.00 | 6 | 120 |
| 11 | 联想 M.2 2242 NVME 512G 固态硬盘 | 联想/lenovoM.2 2242 NVME 512G | 个 | 1.00 | 550 | 550 |
| 12 | 晨光 AJD99578 透明打包封箱胶带 | 晨光/M GAJD99578 | 卷 | 7.00 | 6 | 42 |
| 13 | 晨鸣 金铭洋A4 70g 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING金铭洋A4 70g | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 14 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli5534 | 件 | 4.00 | 20 | 80 |
| 15 | 得力 33012 橡皮 | 得力/deli33012 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 16 | 奋达 CC388A 硒鼓 | 奋达/F&DCC388A | 支 | 8.00 | 120 | 960 |
| 17 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 卡 | 20.00 | 6 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 320002qg
联系电话: 0438-****219
传真:
地址: 八郎镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: