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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5742
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 EB35 中性笔 | 7 | 140.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BP103 学生用笔记本 | 130 | 260.0 | 得力/deli\BP103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 PP301-5 文件袋 | 130 | 260.0 | 得力/deli\PP301-5 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 228.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |