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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00023
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 其它网络设备拓展坞 | 绿联/Ugreen无型号 | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 2 | 金士顿 DTXON/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTXON/64GB | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 3 | 绿联 70439 KVM切换器 | 绿联/Ugreen70439 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
| 4 | 兄弟 TN-287BK 黑色墨粉盒 3000页 | 兄弟/BROTHERTN-287BK | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | ThinkPad 4XA0F33838 光驱/刻录/DVD | ThinkPad4XA0F33838 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖珍
联系电话: ****795****
传真:
地址: **市**大厦中座832室
2、供应商名称: ****
地址: 江****物流中心31栋1-2层101室
附件信息: