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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N795********253601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8308A 透明文件袋 | 得力/deli8308A | 包 | 5.00 | 14 | 70 |
| 2 | 得力 8556 小号燕尾夹 6号 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 2.00 | 9.4 | 18.8 |
| 3 | 格之格 CRG328 硒鼓 | 格之格CRG328 | 支 | 2.00 | 200 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴紫君
联系电话: 186****0652
传真:
地址: **路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: