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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0810
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 铅笔 XJ | 1 | 11.5 | 得力/deli\铅笔 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 计算器 XJ | 2 | 70.0 | 得力/deli\计算器 | 验收通过 | |
| 3 | 威露士 泡沫洗手液300ml XJ | 5 | 117.5 | 威露士/Walch\泡沫洗手液300ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 胶棒 XJ | 2 | 3.6 | 得力/deli\胶棒. | 验收通过 | |
| 5 | 得力 12#统一订书钉 条/10盒 (单位:盒)XJ | 10 | 15.0 | 得力/deli\12#统一订书钉 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 抽纸 xJ | 5 | 120.0 | 维达/Vinda\抽纸.. | 验收通过 | |
| 7 | 维达 擦手纸 XJ | 1 | 208.0 | 维达/Vinda\擦手纸. | 验收通过 | |
| 8 | 维达 湿纸巾XJ | 3 | 45.0 | 维达/Vinda\湿纸巾 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文件篮 XJ | 5 | 79.0 | 得力/deli\文件篮 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |