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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7117
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 348ml*24瓶整箱装 | 12 | 504.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 2 | 晨光12号订书机经典流线型ABSN2622 | 12 | 168.0 | 晨光/M G\ABSN2622 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD95790胶带60MM | 10 | 120.0 | 晨光/M G\AJD95790 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光透气单层网纱A4拉链袋ADMN4287 | 20 | 152.4 | 晨光/M G\ADMN4287 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 152005 收纳箱/盒/袋 | 3 | 324.0 | 茶花\152005 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 三格收纳A4-75mm档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 5618 | 30 | 480.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
| 7 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 42 | 126.0 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYG1P11 PU/PVC笔记本 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\APYG1P11 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2226 鼠标垫/贴/腕垫 | 6 | 210.0 | 得力/deli\2226 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |