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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N787********2517201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 盒 | 2.00 | 16 | 32 |
| 2 | 得力 36656 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli36656 | 盒 | 2.00 | 23 | 46 |
| 3 | 得力 3231 奖状/证书 | 得力/deli3231 | 张 | 200.00 | 2 | 400 |
| 4 | 晨光 APYRAP01 档案袋 | 晨光/M GAPYRAP01 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 5 | 晨光 ADM94812 文件夹 | 晨光/M GADM94812 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾阿勒汗
联系电话: 180****7661
传真:
地址: ****地区**县齐巴尔镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: