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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4355
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 JL303 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 40.0 | 得力/deli\JL303 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 玻璃清洁刮水器 | 1 | 44.2 | 茶花\刮水器 | 验收通过 | |
| 3 | 云霸 家私清洁剂 | 2 | 60.0 | 云霸\112 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9573 垃圾袋 | 30 | 90.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 90cm尘推把 | 2 | 60.0 | 兰诗\90CM尘推布(尘推布头) | 验收通过 | |
| 7 | 恒升 广告纸/印刷 | 23 | 540.5 | 恒升\定制 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 推把布(长度90cm ) | 10 | 150.0 | 兰诗\平头棉线拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 推把布(长度40cm) | 10 | 120.0 | 兰诗\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |